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9月6日,师市审计局派出审计组召开红星医共体2023年预算执行及其他财政财务收支审计进点会。审计组全体成员、红星医院(医共体)领导班子及各职能科室负责人参加会议。
会上,审计组宣读审计通知书及审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。一是提高政治站位,高度重视,充分认识此次审计的重要意义;二是加强组织领导,积极主动配合审计组及时、准确、完整提供审计资料,确保审计工作顺利开展;三是要求审计组严守审计工作纪律,坚持依法廉洁文明审计,客观求实、严谨审慎、高质量、高标准完成此次审计工作。
最后医院院领导作表态发言。一是从思想上高度重视;二是行动上全力支持;三是从整改上从严从实、层层督办,做到事事有落实、件件有回音。真正把审计意见建议转化为促进医院清廉、高效规范健康运行的动力。
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